稽核岗位职责( 内控稽核人员职责)

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稽核岗位职责( 内控稽核人员职责)

内部稽核人员的根本职责

内部稽核人员的根本职责有如下几个方面。

5.1财务部为内部稽核主管部百思特网门。稽核人员负责审查经总经理同意的财务收

支筹划、出售经营筹划、投资筹划、固定资产购买筹划、资金筹集和应用筹划、

利润分配的履行情形,发明问题应及时向公司引导反应,百思特网并提出改良假想、方法

及办法,对筹划指标的调剂提出看法和建议。

5.2稽核人员负责审查各项费用开支尺度,是否按尺度履行,有无超尺度、

超规模开支。准确核算成本费用,严厉划清成本界线。

5.3稽核人员负责审查财务部各项规章制度的贯彻履行情形,对违背规定的

现象和工作中的疏漏应及时指出,并提出纠正看法和建议。

5.4稽核人员、财务经理可随时对报表、明百思特网细账进行调阅、检讨,对数字的

真实性、盘算的精确性、内容的完全性提出质疑,会计人员应对自己负责的账目

清晰明白,据实答复。

5.5稽核人员负责审核账务处置是否符合会计制度的规定,是否符合公司经

营管理的须要,是否能真实、全面地反应公司实际情形。

5.6稽核人员审核会计人员每月是否对自己负责的科目进行自查、剖析。如

有入账毛病或异常变(原创版权www.isoyu.com)动,是否及时查找原因,及时调剂和更正。