差旅费补助标准(差旅费报销标准的规定)

/ 0评 / 0

差旅费补贴尺度(差旅费报销尺度的规定)

关于差旅费报销尺度的规定

为了进一步增强对差旅费的管理,严厉掌握费用支出,到达勤俭高效的目标,联合公司实际情形,对公司差旅费报销尺度规定如下:

一、营销及服务人员差旅费报销尺度:

公司各事业部及分(子)公司(原创www.isoyu.com版权)的营销及服务人员出差的住宿费、伙食补助、电话费、市内交通费(包含出租车票及票面上印有公交字样的票据)等实施费用包干,具体尺度为:

1、到某某市所属某某区、某某区、某某区出差,不予补贴;到某某市所属其他县、市出差,当天往返的,每人每天补贴8元,如果住宿,每人每天包干费用45元;

2、某某省内其它地域出差,当天往返每人每天12元;某某省以外地域出差,当天往返的,每人每天补贴15元,如果住宿,每人每天包干费用80元。

3、加入专业会议或由于工作须要随身携带装备、资料超过15公斤的人员可乘市内出租车,写明情形后由单位(部门)负责人签字,总经理助理同意,可酌情报销。

4、各部门经理及副经理出差,可报销往返车船票、机票及住宿费。出租车票由公司总经理签字可报销。住宿费每人每天150元,(超150元后按150元报,低于150元实报实销)出差补助每人每天25元。其他人员出差可乘坐火车、轮船三等舱位,经总经理特批可乘飞机普通舱位。

二、公司管理人员差旅费报销尺度

公司管理人员包含职能科室人员和各分(子)公司单位及事业部的管理人员。

1、出差住勤补贴:到廊坊市所属某某区、某某区、某某区出差,不予补贴;到某某市所辖各县、市出差,每人每天补贴8元;到省内其他地域出差,每人每天补贴12元;到省外出差,每人每天补贴15元;到深圳、珠海、厦门、汕头和海南省出差,每人每天补贴20元。

2、住宿费尺度平均每人每天百思特网60元。出差人员市内正常交通费可酌情报销。

3、公司总经理级引导、博士、教授级高等工程师可乘火车软席车、轮船二等舱位、飞机普通舱位,实报实销。公司副总级人员费用尺度可参照分(子)公司经理履行。其他工作人员出差可乘坐火车、轮船三等舱位,经分管引导特批可乘飞机普通舱位。

三、司机差旅费报销尺度

司机出差,实施费用包干。到某某市所属广某某、某某区、某某区出差,不予补贴;到省内其他地域出差每人每天补贴45元,到省外地域出差每人每天补贴50元。所在部门要对出差人员的往返时光用派车单做好记载,按实际出差天数盘算差旅费;住宿费、市内交通费、电话费等其它费用不再报销。

四、其他有关事项的规定

1、乘坐火车的补贴。如果是普通硬座车,从晚上8:00——清晨7:00之间持续乘车超过6小时(含6小时),可按票面金额的60%给予补贴;如果乘坐新型空调硬座车,按票面金额的30%给予补贴;无论卧铺或硬座,凡购置直达目标地的联票,每满12小时加发20元伙食补贴费。

2、公司所有人员出差电话费(含IC卡)不予报销。出差中正常的传真资料、邮寄物品、打字复印等费用可酌情核销。

3、出差人员回公司后,必需在五日内到财务报销,否则将不给予新增借款。借款后如果情形产生变更,借款事项不成立,应在3日内退回所借款项,否则不给予新增借款;备用金借款应严厉掌握在2千元以内,由分管引导(或子公司单位负责人)签批,长期驻外人员按核定的定额备用金限额履行;严禁欠款或未报帐者以他人名义借款;营销运动借款应注明事由按资金开支程序单独签批。

4、由于工作的临时变动涌现的正常车船票、机票退票,经单位(部门)负责人签字,总经理助理同意可报销。丧失的票据(含车船票、机票)一概不报销,补助经共同出差的人员证明,经单位(部门)负责人签字,可酌情支付。

5、单据粘贴需规范、统一,符合档案管理请求。在相应地位应列明大写金额,字迹清楚、规范,大小写完全一致,不得涂改。

6、差旅费审批程序按《某某开发有限公司关于资金开支审批程序的规定》进行。将来若实施二级核算时,单位的审批人必需是核算单位负责人,单位负责人因特别原因不能审批,可书面委托主持工作的引导审批,并将委托书转相应的财务部门备案。签批字迹要清楚,填写地位要适当。

7、加入会议必需凭会议出具的会议证明或会议邀请函实报实销,已享受会议伙食补贴费的不再享受会议期间的出差补贴费。公司举行展现会,依据实际情形由公司总经理(总经理助理)肯定报销尺度。

8、其他费用(包含业务接待费、公关招标费等)应单独审批报销,不得与差旅费混在一起。

五、关于出差时光的盘算:

(1)动身时光的盘算: 12:00点(含12:00)以前动身算1天;

12:00——17:00(含17:00)动身算半天;

17:00以后动身当天无补贴。

(2)返回时光的盘算:12:00(含12:00)以前返回算半天;

12:00以后返回算1天

(3)动身时光及返回时光都以车、船、机票上所载时光作为根据。

六、对报销票据的请求:

1、 车票:

1) 车票上涌现单位盖章或盖章有效字样时,必需加盖出票单位印章方可报销。印章不清楚,视同无印章不予报销。

2) 所贴车票必需与差旅费报销单上所填写的起止日期、出差路线一致。如果所附车票没有明白标明起止地点的,应自己写上。

3) 对非同一次乘车却涌现票号相连的票的现象,将不予报销;对于弄虚作假者,将给予票据金额两倍的罚款。

2.发票:

1) 必需是印有“全国统一发票监制章”的正规发票,发票的户名必需写全称。例如,“某某开发有限公司”不能简写为“某某房地产”或其它名称。

2) 跨行业(住宿发票、餐饮发票、商业零售发票等百思特网)发票不可互相混用。

3) 发票金额(无论大写、小写)填写有毛病、描画或涂改的,只能由发票的出具单位重新开具,而不能自己在原发票上进行更正。如果发票记录的其他内容确切有误的,应该由发票的出具单位重新开具或进行更正,如果百思特网进行更正,开具单位还应该在更正处加盖该单位的印章。

4) 收据分为行政事业性收据和非行政事业性收据。行政事业性收据可以作为报销凭据。

七、本规定自 年 月 日起履行。

八、本规定说明权归公司财务部。

在这里信任有许多想要学习会计的同窗,大家可以关注小编头条号,私信【学习】即可领取一整套体系的会计学习资料!还可以免费试学课程15天!